2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
43936010 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ |
43936010 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
122000,00 |
0,00 |
122000,00 |
116360,00 |
0,00 |
116360,00 |
-5640,00 |
0,00 |
-5640,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
122000,00 |
0,00 |
122000,00 |
116360,00 |
0,00 |
116360,00 |
-5640,00 |
0,00 |
-5640,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
122000,00 |
0,00 |
122000,00 |
116360,00 |
0,00 |
116360,00 |
-5640,00 |
0,00 |
-5640,00 |
|
||||
|
|
економія ФОП |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
Розрахункова кількість проєктів рішень, розпоряджень, наказів та інших документів, які необхідно підготувати |
шт. |
розрахунок |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Підготовлено проєктів рішень, розпоряджень, наказів та інших документів, які необхідно підготувати |
шт. |
розрахунок |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
відсоток виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано. Програма результативна та має право на існування |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Програма результативна та має право на існування |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради |
|
Людмила РУЖИЦЬКА |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Олена НЕЗДОЛІЙ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
