Селищенська сільська територіальна громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

2023

Дата: 28.02.2024 10:35
Кількість переглядів: 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

3700000

Фінансовий відділ Селищенської сільської ради

43936010

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

3710000

Фінансовий відділ Селищенської сільської ради

43936010

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

3710160

0160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення реалізації державної політики у сфері фінансів та дотримання бюджетного законодавства в межах наданих повноважень на території Селищенської сільської територіальної громади

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Керівництво і управління у  сфері фінансів на території Селищенської сільської територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

662000,00

0,00

662000,00

634275,29

0,00

634275,29

-27724,71

0,00

-27724,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

662000,00

0,00

662000,00

634275,29

0,00

634275,29

-27724,71

0,00

-27724,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

відхолення виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма інформатизації Селищенської сільської ради на  2022-2024 роки (зі змінами)

27310,00

0,00

27310,00

27310,00

0,00

27310,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків

грн.

рішення

662000,00

0,00

662000,00

634275,29

0,00

634275,29

-27724,71

0,00

-27724,71

 

 

2

Кількість штатних одиниць

осіб

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

В тому числі жінок

осіб

особові картки

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість підготовлених проєктів рішень, наказів

од.

журнал вихідної кореспонденції

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

Кількість отриманих звернень, наказів, рішень до виконання

од.

журнал вхідної кореспонденції

730,00

0,00

730,00

730,00

0,00

730,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кількість  виконаних рішень, наказів, надано відповідь на звернення,

од.

розрахунок

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

Кількість опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень на одного працівника

од.

розрахунок

358,00

0,00

358,00

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Відсоток вчасно підготовлених документів

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

9

Відсоток опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень

 

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків

грн.

відхолення виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів

 

 

2

Кількість штатних одиниць

осіб

 

 

 

3

В тому числі жінок

осіб

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

4

Кількість підготовлених проєктів рішень, наказів

од.

 

 

 

5

Кількість отриманих звернень, наказів, рішень до виконання

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

6

Кількість  виконаних рішень, наказів, надано відповідь на звернення,

од.

 

 

 

7

Кількість опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень на одного працівника

од.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

8

Відсоток вчасно підготовлених документів

відс.

 

 

 

9

Відсоток опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано, цілі та мета бюджетної програми виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Результативні показники виконано, цілі та мета бюджетної програми виконано. Програма має виконуватись в наступних роках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради

 

Людмила РУЖИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Олена НЕЗДОЛІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь