2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
43936010 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
43936010 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення реалізації державної політики у сфері фінансів та дотримання бюджетного законодавства в межах наданих повноважень на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у сфері фінансів на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |
662000,00 |
0,00 |
662000,00 |
634275,29 |
0,00 |
634275,29 |
-27724,71 |
0,00 |
-27724,71 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
662000,00 |
0,00 |
662000,00 |
634275,29 |
0,00 |
634275,29 |
-27724,71 |
0,00 |
-27724,71 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
відхолення виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки (зі змінами) |
27310,00 |
0,00 |
27310,00 |
27310,00 |
0,00 |
27310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
662000,00 |
0,00 |
662000,00 |
634275,29 |
0,00 |
634275,29 |
-27724,71 |
0,00 |
-27724,71 |
|
|||||
|
|
2 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
В тому числі жінок |
осіб |
особові картки |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Кількість підготовлених проєктів рішень, наказів |
од. |
журнал вихідної кореспонденції |
55,00 |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
5 |
Кількість отриманих звернень, наказів, рішень до виконання |
од. |
журнал вхідної кореспонденції |
730,00 |
0,00 |
730,00 |
730,00 |
0,00 |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
Кількість виконаних рішень, наказів, надано відповідь на звернення, |
од. |
розрахунок |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
7 |
Кількість опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень на одного працівника |
од. |
розрахунок |
358,00 |
0,00 |
358,00 |
358,00 |
0,00 |
358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
Відсоток вчасно підготовлених документів |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
9 |
Відсоток опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень |
|
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
відхолення виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
В тому числі жінок |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Кількість підготовлених проєктів рішень, наказів |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Кількість отриманих звернень, наказів, рішень до виконання |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Кількість виконаних рішень, наказів, надано відповідь на звернення, |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Кількість опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень на одного працівника |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Відсоток вчасно підготовлених документів |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9 |
Відсоток опрацьованих рішень, наказів, листів, звернень |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано, цілі та мета бюджетної програми виконано. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано, цілі та мета бюджетної програми виконано. Програма має виконуватись в наступних роках. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради |
|
Людмила РУЖИЦЬКА |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Олена НЕЗДОЛІЙ |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
